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​​​​內部稽核

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旺宏電子內部稽核為獨立單位,直接隸屬董事會,除向審計委員會報告稽核業務外,並列席董事會報告。

內部稽核規章明訂內部稽核覆核公司各作業程序之內部控制,並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率。

稽核工作主要係依據董事會通過之稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核。

內部稽核定期覆核各單位所執行之內部控制制度自行評估作業,包括評估該作業是否執行並覆核文件以確保執行的品質,並綜合自行評估​之結果,報告董事會。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員,主管及其所屬稽核人員合計5人;內部稽核之任免、考評及薪資報酬,除稽核主管之任免須經董事會決議外,其餘項目均由董事長核定,相關規範已揭露於本公司內部規章彙編專區。​